1、 協(xié)助部門經理建立并完善內部控制管理體系,并不斷優(yōu)化、完善;
2、 按照公司審計計劃進行審計工作,按照內審的工作程序進行風險分析及審計測試工作、完成相關的審計工作底稿及編寫內審題報告;
3、 協(xié)助向管理層匯報有關的審計結果、內控弱項及風險分析,以及提出整改建議及有效的管控措施;
4、 根據審計結果,協(xié)助、監(jiān)督各業(yè)務部門制定、修改、完善工作程序以控制風險;
5、 負責協(xié)助公司內舞弊行為的調查及違法違紀案件的調查。
任職要求:
1、 本科及以上學歷,會計學和審計學相關專業(yè);
2、 3年以上相關工作經驗,審計、監(jiān)察管理工作經驗;具有制造行業(yè)工作經驗者優(yōu)先;
3、 熟悉企業(yè)內部審計程序及內部審計標準;熟悉企業(yè)的銷售、采購、存貨管理等業(yè)務流程及控制活動;
4、 較強的邏輯思維、分析判斷能力,良好的口頭表達能力及文檔撰寫能力,較強的溝通能力和團隊合作精神,責任心、執(zhí)行力強。
- 石油·石化·化工
- 100-199人
- 私營·民營企業(yè)
- 竺園路12號院泰達科技園41號樓